Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MESA 120 03 GAVETAS KALAHARI 25 MM SCHIO P/ SALA SETOR CMD. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MESA 120 03 GAVETAS KALAHARI 25 MM SCHIO P/ SALA SETOR CMD. |
620,00 |
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03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/25528; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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620,00 |
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10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2024
DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA - 461 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.