Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COMODA KAPPESBERG 3 GAV+ GAVETAO M260 BRANCA , 1 UN COMODA KAPPESBERG 3GAV+1GAVETAO M260 BRANCA P/ SEC. SAUDE - PORTARIA SES Nº 1098/2023. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COMODA KAPPESBERG 3 GAV+ GAVETAO M260 BRANCA , 1 UN COMODA KAPPESBERG 3GAV+1GAVETAO M260 BRANCA P/ SEC. SAUDE - PORTARIA SES Nº 1098/2023. |
1.000,00 |
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18/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/10640; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.000,00 |
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25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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988,00 |
25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3684/2024 |
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12,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/06/2024 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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