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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3695 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MOTOR P/ONIBUS IUB3303, 1UN LAMPADA FAROL 24V P/ONIBUS ISU2354, 1UN LAMPADA SINALEIRA 24V P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MOTOR P/ONIBUS IUB3303, 1UN LAMPADA FAROL 24V P/ONIBUS ISU2354, 1UN LAMPADA SINALEIRA 24V P/ ONIBUS ISU2354. 115,00
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55372653; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 115,00
24/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2024 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.