Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3703 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA REFLETOR DE LED NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA REFLETOR DE LED NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
60,00 |
|
|
14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1042; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
|
60,00 |
|
18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2024
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.