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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3712 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un CAIXA DE DESCARGA , 2 lta TINTA P/PISO 18L, 1 LTA TINTA P/PISO 3,6L P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. 0,00 1.038,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 un CAIXA DE DESCARGA , 2 lta TINTA P/PISO 18L, 1 LTA TINTA P/PISO 3,6L P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. 1.038,00
17/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/22573; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.038,00
21/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 1.038,00
TOTAL 1.038,00 1.038,00 1.038,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.