Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3713 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 50X60, 1 PACOTE DE SACOS 50X80 P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 50X60, 1 PACOTE DE SACOS 50X80 P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
160,00 |
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14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55317042; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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160,00 |
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18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2024
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.