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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3721 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN RELE FOTO CELULA 200V ILLUMATIC RM74 , 3UN LAMPADA LED BULBO T70 30W ALTO VOLT 6500K E27, 3UN PLACA CEGA 4X2 ARIA BRANCA TRAMONTINA , 1UN ESPUMA POLIURETANO 500ML KALA P/ PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 247,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 Valor Empenhado referente a: 3UN RELE FOTO CELULA 200V ILLUMATIC RM74 , 3UN LAMPADA LED BULBO T70 30W ALTO VOLT 6500K E27, 3UN PLACA CEGA 4X2 ARIA BRANCA TRAMONTINA , 1UN ESPUMA POLIURETANO 500ML KALA P/ PARQUE DE MAQUINAS. 247,65
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/4967; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 247,65
24/06/2024 Pagamento de Empenho 3721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,65
TOTAL 247,65 247,65 247,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.