Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3724 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 100X100CM P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
7.245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 21UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 100X100CM P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA SEC. OBRAS. |
7.245,00 |
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20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1564; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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7.245,00 |
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25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2024
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - 15667 |
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7.245,00 |
TOTAL |
7.245,00 |
7.245,00 |
7.245,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.