Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 UN GRAMPO DE FORRO DE PORTA , 1 UN FECHADURA LADO ESQUERDO P/ DOBLO IQT 8I17. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5 UN GRAMPO DE FORRO DE PORTA , 1 UN FECHADURA LADO ESQUERDO P/ DOBLO IQT 8I17. |
265,00 |
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26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55488646; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI |
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265,00 |
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03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.