Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA DE SUCO EIRINOX EIRILAR, 12 UN COPO PARA AGUA BOURDEAUX P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
313,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA DE SUCO EIRINOX EIRILAR, 12 UN COPO PARA AGUA BOURDEAUX P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
313,32 |
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31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/8949; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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313,32 |
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05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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313,32 |
TOTAL |
313,32 |
313,32 |
313,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.