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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 376 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA DE SUCO EIRINOX EIRILAR, 12 UN COPO PARA AGUA BOURDEAUX P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 313,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA DE SUCO EIRINOX EIRILAR, 12 UN COPO PARA AGUA BOURDEAUX P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 313,32
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/8949; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR 313,32
05/02/2024 Pagamento de Empenho 376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,32
TOTAL 313,32 313,32 313,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.