Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
379 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN JOELHO 32MM , 2UN DISJUNTOR C/SUPORTE , 1UN ADAPTADOR 32MM, 2UN ISOLADOR , 2UN FITA ISOLANTE, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6UN JOELHO 32MM , 2UN DISJUNTOR C/SUPORTE , 1UN ADAPTADOR 32MM, 2UN ISOLADOR , 2UN FITA ISOLANTE, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
107,00 |
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24/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22377; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL |
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107,00 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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107,00 |
TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.