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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 379 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN JOELHO 32MM , 2UN DISJUNTOR C/SUPORTE , 1UN ADAPTADOR 32MM, 2UN ISOLADOR , 2UN FITA ISOLANTE, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Valor Empenhado referente a: 6UN JOELHO 32MM , 2UN DISJUNTOR C/SUPORTE , 1UN ADAPTADOR 32MM, 2UN ISOLADOR , 2UN FITA ISOLANTE, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 107,00
24/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/22377; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL 107,00
02/02/2024 Pagamento de Empenho 379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.