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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3801 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 BUCHA SUSPENSÃO, 1 LUVA CARDAN, 1 KIT PATIM FREIO, 1 ESPIGA CARDAN, 1 CRUZETA CARDAN, 1 RETENTOR PINHAO, 1 FLANGE DIFERENCIAL, 1 PASTILHA FREIO TRAS., 1 PASTILHA FREIO DIANT. E 1 ROLAMENTO CARDAN P/ ONIBUS ISV6525. 0,00 4.506,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 Valor Empenhado referente a: 8 BUCHA SUSPENSÃO, 1 LUVA CARDAN, 1 KIT PATIM FREIO, 1 ESPIGA CARDAN, 1 CRUZETA CARDAN, 1 RETENTOR PINHAO, 1 FLANGE DIFERENCIAL, 1 PASTILHA FREIO TRAS., 1 PASTILHA FREIO DIANT. E 1 ROLAMENTO CARDAN P/ ONIBUS ISV6525. 4.506,50
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/5571; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 4.506,50
24/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 4.506,50
TOTAL 4.506,50 4.506,50 4.506,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.