Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3803 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO COZINHA MOVEIS SUL YASMIN 1,23X1,90 MT, 2 ROUPEIRO MULTIUSO RODIAL BRANCO 1D200 P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
881,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO COZINHA MOVEIS SUL YASMIN 1,23X1,90 MT, 2 ROUPEIRO MULTIUSO RODIAL BRANCO 1D200 P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
881,60 |
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19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/10711; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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881,60 |
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26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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871,03 |
26/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3803/2024 |
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10,57 |
TOTAL |
881,60 |
881,60 |
881,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/06/2024 |
10,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,57 |
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