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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: E. L TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3810 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 ROLO DE TELA SOLDADA 5X10 CM FIO 1,90 MM 1,50X25 MT P/ CERCAMENTO DO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 3.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 Valor Empenhado referente a: 7 ROLO DE TELA SOLDADA 5X10 CM FIO 1,90 MM 1,50X25 MT P/ CERCAMENTO DO PARQUE DE MAQUINAS. 3.850,00
20/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/703; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 3.850,00
17/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2024 E. L TONELLO - 16717 3.850,00
TOTAL 3.850,00 3.850,00 3.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.