O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3816 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO POR TODA A CIDADE DURANTE 10 DIAS POR CONTA DE INFESTAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI. 0,00 1.333,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO POR TODA A CIDADE DURANTE 10 DIAS POR CONTA DE INFESTAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI. 1.333,00
19/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2282; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 1.333,00
27/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 1.186,37
27/06/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3816/2024 146,63
TOTAL 1.333,00 1.333,00 1.333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 27/06/2024 146,63 Lançada
TOTAL   146,63