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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3881 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PCT GARFOS PLASTICOS , 5 PCT PRATO 15 CM , 1 ROLO DE SACOS 30X40, 2 ROLO DE SACO 25X35 P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 PCT GARFOS PLASTICOS , 5 PCT PRATO 15 CM , 1 ROLO DE SACOS 30X40, 2 ROLO DE SACO 25X35 P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 75,00
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55450681; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 75,00
28/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2024 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.