Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3884 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 500G, 15 PCT BALA 2 KG, 12 PCT BOMBOM 1 KG, 15 PCT CHOCOLATE GRANULADO, 30 CX CREME DE LEITE, 30 CX LEITE CONDENSADO, 25 PCT PIRULITO 500G P/ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
1.868,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 500G, 15 PCT BALA 2 KG, 12 PCT BOMBOM 1 KG, 15 PCT CHOCOLATE GRANULADO, 30 CX CREME DE LEITE, 30 CX LEITE CONDENSADO, 25 PCT PIRULITO 500G P/ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1.868,43 |
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24/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1007; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.868,43 |
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27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2024
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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1.868,43 |
TOTAL |
1.868,43 |
1.868,43 |
1.868,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.