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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3885 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 500 GR, 25 PCT BALA 2 KG, 12 PCT BOMBOM 1 KG, 15 PCT CHOCOLATE GRANULADO, 30 CX CREME DE LEITE, 30 CX LEITE CONDENSADO, 35 PCT PIRULITO 500 GR, P/ ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 2.228,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 500 GR, 25 PCT BALA 2 KG, 12 PCT BOMBOM 1 KG, 15 PCT CHOCOLATE GRANULADO, 30 CX CREME DE LEITE, 30 CX LEITE CONDENSADO, 35 PCT PIRULITO 500 GR, P/ ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 2.228,23
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 000/1006; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.228,23
27/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2024 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 2.228,23
TOTAL 2.228,23 2.228,23 2.228,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.