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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3890 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO SECADOR, 1 COMPRESSOR AR CONDICIONADO, 1 FILTRO AR COND. 1 VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA, 1 NUCLEO VALVULA COMPRESSOR, 1 KIT ARRUELA VEDAÇÃO COMPRESSOR CVC, 1UN CORREIA 4PK903, 1 LAMPADA TORPEDO MEDIA, 6 ORINGS, 1 GAS 141 4 LT P/ DUCATO IZG 1C52. 0,00 4.198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO SECADOR, 1 COMPRESSOR AR CONDICIONADO, 1 FILTRO AR COND. 1 VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA, 1 NUCLEO VALVULA COMPRESSOR, 1 KIT ARRUELA VEDAÇÃO COMPRESSOR CVC, 1UN CORREIA 4PK903, 1 LAMPADA TORPEDO MEDIA, 6 ORINGS, 1 GAS 141 4 LT P/ DUCATO IZG 1C52. 4.198,00
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55475643; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 4.198,00
03/07/2024 Pagamento de Empenho 3890/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.198,00
TOTAL 4.198,00 4.198,00 4.198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.