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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MOLA DIANTEIRA 2°, 2 SUPORTE MOLA DIANT/P/TRAS, 10 ARRUELA PINO MOLA DIAN/MB 60X30X5MM, 2 PINO MOLA DIANT/VW-LONGO P/DIANT.A, 2 ALGEMA MOLA DIANT, 6 BUCHAS MOLA DIANT/VW, 4 PINO MOLA DIANT. CURTO VW P/ TRASEIRA E 4 BUCHAS ESTABILIZADOR P/ ONIBUS IUC6285. 0,00 2.560,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 MOLA DIANTEIRA 2°, 2 SUPORTE MOLA DIANT/P/TRAS, 10 ARRUELA PINO MOLA DIAN/MB 60X30X5MM, 2 PINO MOLA DIANT/VW-LONGO P/DIANT.A, 2 ALGEMA MOLA DIANT, 6 BUCHAS MOLA DIANT/VW, 4 PINO MOLA DIANT. CURTO VW P/ TRASEIRA E 4 BUCHAS ESTABILIZADOR P/ ONIBUS IUC6285. 2.560,60
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/5622; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.560,60
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.560,60
TOTAL 2.560,60 2.560,60 2.560,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.