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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3924 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS., 2 SUPORTE AMORTECEDOR, 2 CRUZETA CARDAN, 1 PASTILHA FREIO DIA/VOL/V8L 4X4 PD62, 2 REPARO PINÇA FREIO E 1 ROLAMENTO CARDAN MB R.006R 40MM P/ ONIBUS IPP8251. 0,00 2.230,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS., 2 SUPORTE AMORTECEDOR, 2 CRUZETA CARDAN, 1 PASTILHA FREIO DIA/VOL/V8L 4X4 PD62, 2 REPARO PINÇA FREIO E 1 ROLAMENTO CARDAN MB R.006R 40MM P/ ONIBUS IPP8251. 2.230,70
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/5623; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.230,70
TOTAL 2.230,70 2.230,70 0,00
SALDO A PAGAR 2.230,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.