Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3924 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS., 2 SUPORTE AMORTECEDOR, 2 CRUZETA CARDAN, 1 PASTILHA FREIO DIA/VOL/V8L 4X4 PD62, 2 REPARO PINÇA FREIO E 1 ROLAMENTO CARDAN MB R.006R 40MM P/ ONIBUS IPP8251. |
0,00 |
2.230,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR TRAS., 2 SUPORTE AMORTECEDOR, 2 CRUZETA CARDAN, 1 PASTILHA FREIO DIA/VOL/V8L 4X4 PD62, 2 REPARO PINÇA FREIO E 1 ROLAMENTO CARDAN MB R.006R 40MM P/ ONIBUS IPP8251. |
2.230,70 |
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25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5623; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.230,70 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2024
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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2.230,70 |
TOTAL |
2.230,70 |
2.230,70 |
2.230,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.