Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA CR 2032 3V P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA CR 2032 3V P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
5,00 |
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25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20857; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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5,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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4,94 |
04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3925/2024 |
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0,06 |
TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/07/2024 |
0,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,06 |
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