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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA CR 2032 3V P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA CR 2032 3V P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 5,00
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 000/20857; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR 5,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2024 JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 4,94
04/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3925/2024 0,06
TOTAL 5,00 5,00 5,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/07/2024 0,06 Lançada
TOTAL   0,06