Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3932 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN SIFAO 66 CM , 2 UN PINO ENGATE 1/4"X1/4" MACHO WORKER P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
28,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN SIFAO 66 CM , 2 UN PINO ENGATE 1/4"X1/4" MACHO WORKER P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
28,88 |
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02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4998; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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28,88 |
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09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28,88 |
TOTAL |
28,88 |
28,88 |
28,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.