Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANE WINTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3936 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 75 UN TROFEU 25 CM ALTURA CONF. LEI Nº 3.494/2024 P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 75 UN TROFEU 25 CM ALTURA CONF. LEI Nº 3.494/2024 P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. |
1.725,00 |
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25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/101442; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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1.725,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2024
FABIANE WINTER - 15785 |
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1.725,00 |
TOTAL |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.