Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ CENTRO P/SIENA IYP 6495, 1 CONSERTO PNEU P/SIENA IYP 6495, 1 TROCA DE PNEU P/SIENA IYP 6495, 1 CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC 7D88. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ CENTRO P/SIENA IYP 6495, 1 CONSERTO PNEU P/SIENA IYP 6495, 1 TROCA DE PNEU P/SIENA IYP 6495, 1 CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC 7D88. |
90,00 |
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25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/395; Gabinete do Prefeito - ESEQUIEL TONIAL |
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90,00 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.