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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE PNEU, 2 MONTAGEM PNEU E 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/AMBULANCIA JAZ 9J57, 1 CONSERTO PNEU P/DUCATO IYZ 8F19, 2 CONSERTO, 4 TROCA DE PNEU E 4 BALANCEAMENTO DE RODAS P/VAN MASTER JAG 6A08. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE PNEU, 2 MONTAGEM PNEU E 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/AMBULANCIA JAZ 9J57, 1 CONSERTO PNEU P/DUCATO IYZ 8F19, 2 CONSERTO, 4 TROCA DE PNEU E 4 BALANCEAMENTO DE RODAS P/VAN MASTER JAG 6A08. 450,00
25/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/394; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 450,00
29/01/2024 Pagamento de Empenho 398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.