Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLINICA MALLMANN S/S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4079 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE. |
550,00 |
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27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/2024249; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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550,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2024
CLINICA MALLMANN S/S LTDA - 16723 |
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523,60 |
04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4079/2024 |
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26,40 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/07/2024 |
26,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,40 |
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