O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4089 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADAS DE 2 POLOS , 2UN SOQUETE ROSETA , 6UN TERMINAIS UNIVERSAL , 20UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADAS DE 2 POLOS , 2UN SOQUETE ROSETA , 6UN TERMINAIS UNIVERSAL , 20UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ ONIBUS ISU2354. 95,00
19/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/7140; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 95,00
26/07/2024 Pagamento de Empenho 4089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.