O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIR SELO DO MOTOR, PRENSAGEM DE MANGUEIRA, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, SUBSTITUIR ESPIGA DO CARDA, FIXAR TRAVESSA DO MOTOR E SUBSTITUIR CRUZETA P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIR SELO DO MOTOR, PRENSAGEM DE MANGUEIRA, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, SUBSTITUIR ESPIGA DO CARDA, FIXAR TRAVESSA DO MOTOR E SUBSTITUIR CRUZETA P/ ONIBUS IUB3303. 915,00
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1399; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 915,00
08/07/2024 Pagamento de Empenho 4098/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 915,00
TOTAL 915,00 915,00 915,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.