Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTETICA P/ PISCINAS EXTERNAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
3.457,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTETICA P/ PISCINAS EXTERNAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
3.457,20 |
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09/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/18; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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3.457,20 |
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17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 41/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.457,20 |
22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024
EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA. - 14922 |
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3.076,91 |
22/01/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 |
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380,29 |
22/01/2024 |
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO INSS. |
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-3.457,20 |
TOTAL |
3.457,20 |
3.457,20 |
3.457,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
22/01/2024 |
380,29 |
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Lançada |
TOTAL |
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380,29 |
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