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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4106 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NO BOTAO DE LIGA E DESLIGA DO COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES RESERVAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NO BOTAO DE LIGA E DESLIGA DO COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES RESERVAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 350,00
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 350,00
08/07/2024 Pagamento de Empenho 4106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.