Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO PRESIDIO - EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA PRISIONAL. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO PRESIDIO - EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA PRISIONAL. |
60,00 |
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02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/29; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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60,00 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2024
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.