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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4128 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXOES 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3UN PARAFUSOS 16X80, 3UN PORCA 16, 5UN PARAFUSOS 6X30, 1UN PARAFUSO 8X80, 1UN PORCA 8, 2UN PARAFUSOS 10X80, 4UN PORCA 10, 4UN CONTRAPINO 3MM, 2UN PARAFUSOS 10X30 P/ TRATOR NEW HOLLAND . 0,00 313,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 Valor Empenhado referente a: 2M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXOES 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3UN PARAFUSOS 16X80, 3UN PORCA 16, 5UN PARAFUSOS 6X30, 1UN PARAFUSO 8X80, 1UN PORCA 8, 2UN PARAFUSOS 10X80, 4UN PORCA 10, 4UN CONTRAPINO 3MM, 2UN PARAFUSOS 10X30 P/ TRATOR NEW HOLLAND . 313,70
15/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55806379; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 313,70
19/07/2024 Pagamento de Empenho 4128/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,70
TOTAL 313,70 313,70 313,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.