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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 413 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO PP 2X2,5 MM, 20 MT CORDAO PARALELO 2X2,5 MM, 1 UN PLUGUE FEMEA 2P+T 20A, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 274,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO PP 2X2,5 MM, 20 MT CORDAO PARALELO 2X2,5 MM, 1 UN PLUGUE FEMEA 2P+T 20A, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 274,95
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/4575; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 274,95
05/02/2024 Pagamento de Empenho 413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 274,95
TOTAL 274,95 274,95 274,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.