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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4137 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ARRUELA 1X1/4, 1,5KG AÇO , 8UN PARAFUSOS 10X40, 16UN ARRUELA 10, 8UN PORCA 10, 2UN PORCA 8 P/ MERCEDES AHI2386. 0,00 124,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN ARRUELA 1X1/4, 1,5KG AÇO , 8UN PARAFUSOS 10X40, 16UN ARRUELA 10, 8UN PORCA 10, 2UN PORCA 8 P/ MERCEDES AHI2386. 124,40
03/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55627563; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 124,40
10/07/2024 Pagamento de Empenho 4137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 124,40
TOTAL 124,40 124,40 124,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.