Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.620KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3054/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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11.999,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.620KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3054/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.999,60
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/81; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.999,60
08/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
11.999,60
TOTAL
11.999,60
11.999,60
11.999,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.