Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3052/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
13.094,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3052/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
13.094,72
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/402; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
13.094,72
08/07/2024
Pagamento de Empenho 4159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.094,72
TOTAL
13.094,72
13.094,72
13.094,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.