Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
9.226,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
9.226,73
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/403; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.226,73
08/07/2024
Pagamento de Empenho 4160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.226,73
TOTAL
9.226,73
9.226,73
9.226,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.