Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.032,05KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3050/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
0,00
9.245,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.032,05KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3050/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
9.245,83
08/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/10; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.245,83
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2024
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
9.245,83
TOTAL
9.245,83
9.245,83
9.245,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.