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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4187 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATE AS DUAS PONTES NO DIA 19/04 E LINHA DO MEIO DIA 04/06, DESLOCAMENTO P/ CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA , TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA, LUBRIFICAR, COLOCAR ESTEIRA E ESTICAR ESTEIRA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATE AS DUAS PONTES NO DIA 19/04 E LINHA DO MEIO DIA 04/06, DESLOCAMENTO P/ CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA , TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA, LUBRIFICAR, COLOCAR ESTEIRA E ESTICAR ESTEIRA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 1.480,00
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/491; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.480,00
11/07/2024 Pagamento de Empenho 4187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.