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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4241 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA - P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. 0,00 4.347,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI C/TANQUE TINTA - P/SEC. SAUDE- PORTARIA SES Nº 1098/2023. 4.347,00
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 014/1290; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 4.347,00
07/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2024 LOJAS BECKER LTDA - 9444 4.294,84
07/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4241/2024 52,16
TOTAL 4.347,00 4.347,00 4.347,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/08/2024 52,16 Lançada
TOTAL   52,16