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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4252 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 283A, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG EP-T 1510XB 15W USB- C, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG TA 20B ULTRARAPIDO P/SEC. SAUDE. 0,00 326,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 283A, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG EP-T 1510XB 15W USB- C, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG TA 20B ULTRARAPIDO P/SEC. SAUDE. 326,80
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/9388; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 326,80
17/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 326,80
TOTAL 326,80 326,80 326,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.