Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 283A, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG EP-T 1510XB 15W USB- C, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG TA 20B ULTRARAPIDO P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
326,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 283A, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG EP-T 1510XB 15W USB- C, 1 UN CARREGADOR SAMSUNG TA 20B ULTRARAPIDO P/SEC. SAUDE. |
326,80 |
|
|
10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9388; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
326,80 |
|
17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
326,80 |
TOTAL |
326,80 |
326,80 |
326,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.