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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA ALICE FREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 4264 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE UMA BANDEIRA DE VELUDO E LAVAGEM E SECAGEM DE UM COELHO DE PELUCIA DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SECAGEM DE UMA BANDEIRA DE VELUDO E LAVAGEM E SECAGEM DE UM COELHO DE PELUCIA DA SEC. EDUCAÇÃO. 65,00
05/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 65,00
12/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2024 ANA ALICE FREY - 15505 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.