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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4293 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FREDERICO WESTPHALEN A IRAI P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FREDERICO WESTPHALEN A IRAI P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE. 480,00
31/07/2024 ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO FOI RETIRADOCOM CAMINHÃO PRÓPRIO DO MUNICIPIO. -480,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.