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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4349 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE PARA NOTEBOOK LENOVO 20V 3.25A FT097 P/ EMEI NAN GA. 0,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE PARA NOTEBOOK LENOVO 20V 3.25A FT097 P/ EMEI NAN GA. 127,00
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/41090005; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 127,00
TOTAL 127,00 127,00 0,00
SALDO A PAGAR 127,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.