Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ALFABETO DEGRAU, 1 CAIXA ORGANIZADORA MDF, 1 RELOGIO DIDATICO, 1 ALFABETO ILUSTRADO DE PAREDE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 ALFABETO DEGRAU, 1 CAIXA ORGANIZADORA MDF, 1 RELOGIO DIDATICO, 1 ALFABETO ILUSTRADO DE PAREDE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA FEAS. |
790,00 |
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12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2079; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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790,00 |
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19/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024
MIGUEL BARKI - ME - 1625 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.