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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 M3 AREIA MEDIA, 1SC CIMENTO 50 KG, 1LT CORALPISO CINZA MEDIO 18 LT, 2 M3 PEDRISCO, 2 UN CAIXA DESCARGA CARAMELO 300 S/ENG V2, 50 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM, 2 UN FECHADURA STAM, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT , 5UN VASO 1P 80 VDP P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 0,00 2.234,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 Valor Empenhado referente a: 2 M3 AREIA MEDIA, 1SC CIMENTO 50 KG, 1LT CORALPISO CINZA MEDIO 18 LT, 2 M3 PEDRISCO, 2 UN CAIXA DESCARGA CARAMELO 300 S/ENG V2, 50 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM, 2 UN FECHADURA STAM, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT , 5UN VASO 1P 80 VDP P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 2.234,71
17/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/5045; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.234,71
23/07/2024 Pagamento de Empenho 4380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.234,71
TOTAL 2.234,71 2.234,71 2.234,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.