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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4411 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 UN CALÇA BRIM PESADO 100% ALGODAO C/FAIXA REFLETIVA COZ ELASTICO, 10UN CAMISETA MANGA CURTA 35% VISCOSE E 65% POLIESTER C/ESTAMPA FRENTE E COSTAS 5 UN CAMISETA MANGA LONGA 35% VISCOSE E 65% POLIESTER C/ESTAMPA, 3 UN JAQUETA IMPERMEAVEL C/ FORRO E BORDADO P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 0,00 2.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Valor Empenhado referente a: 9 UN CALÇA BRIM PESADO 100% ALGODAO C/FAIXA REFLETIVA COZ ELASTICO, 10UN CAMISETA MANGA CURTA 35% VISCOSE E 65% POLIESTER C/ESTAMPA FRENTE E COSTAS 5 UN CAMISETA MANGA LONGA 35% VISCOSE E 65% POLIESTER C/ESTAMPA, 3 UN JAQUETA IMPERMEAVEL C/ FORRO E BORDADO P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 2.220,00
15/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55780018; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.220,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 4411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.220,00
TOTAL 2.220,00 2.220,00 2.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.