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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4416 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8SC REJUNTE , 3SC ARGAMASSA AC3, 4UN CERAMICA 0,38X0,68, 1UN LIMPA OBRAS 5L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 Valor Empenhado referente a: 8SC REJUNTE , 3SC ARGAMASSA AC3, 4UN CERAMICA 0,38X0,68, 1UN LIMPA OBRAS 5L P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 262,00
17/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/22623; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 262,00
TOTAL 262,00 262,00 0,00
SALDO A PAGAR 262,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.