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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4428 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7M TUBO DE COBRE 1/4 , 7M TUBO DE COBRE 1/5, 64M FIO 2,5MM, P/INSTALAÇÃO DE DOIS AR SPLIT INVERTER 9000BTUS NA SALA DE ESPERA DA PARTE NOVA E SALA DE MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 978,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 Valor Empenhado referente a: 7M TUBO DE COBRE 1/4 , 7M TUBO DE COBRE 1/5, 64M FIO 2,5MM, P/INSTALAÇÃO DE DOIS AR SPLIT INVERTER 9000BTUS NA SALA DE ESPERA DA PARTE NOVA E SALA DE MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 978,80
16/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55812148; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 978,80
22/07/2024 Pagamento de Empenho 4428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 978,80
TOTAL 978,80 978,80 978,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.